健全制度体系 规范监督履职
为进一步规范内部监督管理,强化监督效能,日前,宿州市供销社结合工作实际,制定印发《监督工作联席会议制度》《监事会专用函工作制度》,以制度建设推动监督工作走深走实,构建协同高效的监督体系。
《监督工作联席会议制度》立足整合内部资源,明确联席会议由监事会牵头,监察审计、财务会计、综合业务、供销集团等相关科室、单位共同参与,明确工作规则。通过定期召开会议,实现信息共享、问题会商、成果共用,打通监督环节壁垒,聚焦社有资产运营、财政资金使用管理、重点工作推进等关键领域,形成协同联动、齐抓共管的监督合力,全面防范化解经营管理风险。
《监事会专用函工作制度》进一步细化监事会监督流程,规范工作函、意见(建议)函、提醒函、整改函等专用函件的适用场景、制发程序和办理要求。针对监督中发现的苗头性问题、薄弱环节及违规事项,通过专用函精准传递监督意见,建立“发函—督办—反馈—销号”闭环管理机制,强化风险预警,提升监督工作的严肃性和实效性。
下一步,宿州市供销社将狠抓两项制度落地执行,常态化开展联动监督,规范运用监事会专用函,持续完善内部监督体系,强化权力运行制约,以有力有效监督助力供销事业高质量发展。
(宿州市供销社 王惜时)


